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大阪府 藤井寺市

平成26年  3月 予算特別委員会 日程単位




平成26年  3月 予算特別委員会 − 03月14日−01号









平成26年  3月 予算特別委員会



          予算特別委員会会議録

日時    平成26年3月14日(金曜日)   午後1時00分 開議

                        午後2時38分 散会

場所    藤井寺市役所8階委員会室

付議案件  付託議案審査

出席委員  清久 功委員長  西村政幸副委員長

      片山敬子委員   瀬川 覚委員

      岩口寛治委員   西野廣志委員

      麻野真吾委員   畑 謙太朗委員

欠席委員  なし

説明員   市長                       國下和男

      副市長                      松浦信孝

      教育長                      多田 実

      総務部長                     北本義和

      同理事兼次長兼総務情報課長            林 敏雄

      同副理事兼政策推進課長兼

      世界遺産登録推進室長兼市民協働推進室長      東野桂司

      同行財政管理課長                 田村誠三

      市民生活部長                   黒岡博幸

      同次長兼税務課長                 松村光和

      健康福祉部長兼福祉事務所長            藤田茂行

      同次長兼保険年金課長               木田茂利

      同こども育成室長兼子育て支援課長         小山起久二

      都市整備部長                   伏見光二

      同次長兼まちづくり推進課長            北野敏彦

      病院事務局長                   黒岡久治

      同事務局次長                   福田隆秀

      会計管理者兼会計室長               青柳幸子

      議会事務局長                   川口勇治

      同次長                      角田伸夫

      教育部長                     山植和男

      同理事兼次長                   浅野芳広

      同次長兼図書館長                 川崎一美

      選挙・監査・公平・固定委員会事務局長       和田晋司

          午前10時00分 開会



○清久功委員長 

 ただいまから予算特別委員会を開会いたします。

 本日の案件は、先般の本会議において当委員会に付託をされました議案第13号、平成26年度一般会計予算について審査を行うものでございます。

 円滑な議事の進行に対しまして、委員並びに理事者の皆様方の格段のご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

 なお、委員会の進め方といたしましては、本日は各部から歳出予算の重点事項と主要な事務事業の内容についての説明を受けることとし、予算の審議については、次回の19日に行うとしたいと思います。19日の議事の進行につきましては、昨年の予算審査の例に従いまして、まず歳出の部の関係について各部ごとに質疑を行います。続いて、歳入の部の関係については一括して質疑を行い、その後に歳入歳出をあわせた総括質疑を行うという順序で議事を進めたいと考えておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 続きまして、開会に当たりまして市長より挨拶をお受けすることにいたします。

 國下市長。



◎國下和男市長 

 委員の皆様方におかれましては、本日の予算特別委員会にご参集をいただき、まことにありがとうございます。

 本日、ご審議をお願いいたします案件、議案につきましては、今委員長が申されましたように第13号、平成26年度藤井寺市一般会計予算につきまして、何とぞ慎重なるご審議を賜り、ご可決いただきますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますけれども開会に当たりましての挨拶ということにさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 それでは、これより議事に入ります。

 議案第13号、平成26年度一般会計予算についてを議題とし、各部より歳出予算の重点事項の説明を受けることにいたします。

 なお、説明は着席のままで結構でございますので、まず総務部関係について説明を求めます。

 北本総務部長。



◎北本義和総務部長 

 それでは、座って説明させていただきます。

 それでは、総務部関係の平成26年度一般会計歳出予算の主な内容につきまして説明申し上げます。

 説明に際しましては、予算書に基づき、各課の予算ごとに順次説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 なお、予算説明資料につきましては15ページ以下におきまして、主たる各課の予算内容を記載しておりますので、ご参照願います。

 まず初めに、総務情報課の予算について説明申し上げます。47ページをお願いいたします。

 節8、報償費の総務情報課分の120万円につきましては、2名の顧問弁護士に対する報償費でございます。

 また、49ページの節13、委託料、弁護士委託料につきましては、訴訟費用の枠取りとして90万円を計上いたしております。

 続きまして、52ページをお願いいたします。

 この4月から政策推進課の所管となります目5、事務管理費の1億8,338万9,000円につきましては、住民サービスの向上、業務の効率化を目的とした行政情報システムの整備、コンピューターシステムの維持管理及び地域情報化の推進に要する経費を計上いたしております。

 主な経費といたしまして、55ページをお願いいたします。

 節12、役務費の1,005万5,000円は、住民情報系システムの機器、システム及び地域イントラネット運用に係る保守料、回線接続料等を計上いたしております。

 次に、節13、委託料の9,712万4,000円につきましては、統合型GISシステムの導入、社会保障・税番号制度対応システム改修及び住民情報系システムの集中管理に係る経費でございます。

 節14、使用料及び賃借料の6,987万円につきましては、住民情報系システム、OA系ネットワークシステムの維持・運用に必要な機器の借り上げに係る経費を計上いたしております。

 続きまして、62ページをお願いいたします。

 目16、文書費の3,198万3,000円は、文書の発送費用及び文書の印刷関連費用並びに市の例規・法令・判例サポートシステムの利用料など文書管理に要する経費でございます。そのうちの主なものといたしましては、節12、役務費は2,344万1,000円で、そのうち通信運搬費で文書等の郵送料として2,336万7,000円を計上いたしております。また、節14、使用料及び賃借料は436万4,000円で、そのうち電算等借上料として例規・法令・判例サポートシステムのリース料323万4,000円を計上いたしております。

 目17、財産管理費といたしまして1億7,611万1,000円を計上いたしております。これは市庁舎の維持管理に要する経費でございます。

 65ページに記載の節11、需用費の1億346万円のうち、総務課が執行いたします主なものは、庁舎等の光熱水費3,950万円と、本庁舎の長期修繕計画に基づく設備機器の計画的な改修及び一般的な修繕料として5,579万9,000円を計上いたしております。

 また、節12、役務費の主なものといたしまして、通信運搬費で電話料の843万1,000円と、火災保険料116万5,000円を計上いたしております。

 次に、節13、委託料の5,694万3,000円は、庁舎建物の総合管理委託と各設備機器の維持保全に要する経費などでございます。

 節14、使用料及び賃借料の94万4,000円は、テレビ受信料、電柱占用料などを計上いたしております。

 続きまして、目18、車両管理費の4,308万4,000円は、本市が保有いたしております公用車の管理に要する経費でございます。

 主なものといたしまして67ページをお願いいたします。

 節11、需用費の2,047万円のうち、公用車のガソリン等燃料費として800万円、修繕料の320万円、検査受けの費用として777万円を計上いたしております。

 次に、節12、役務費の主なものといたしまして、公用車の保険料302万8,000円でございます。

 節13、委託料といたしまして、公共施設循環バスの運行管理業務委託料1,268万1,000円を計上いたしております。

 続きまして、目19、用地対策費といたしまして12万円を計上しております。これは用地の取得等に関する事務に要する経費となっております。

 少し飛びますが、88ページをお願いいたします。

 項5、統計調査費の571万円は、国の統計調査に要する経費でございます。目1、統計調査総務費の3万9,000円、目2、基幹統計費の567万1,000円は、統計法に基づく調査に要する経費でございまして、本年度の実施予定は主なものといたしましては、平成26年経済政策基礎調査、平成26年商業統計調査に伴うものでございます。

 次に、政策推進課の予算につきまして説明申し上げます。50ページから53ページをお願いいたします。

 目3、企画費でございます。予算総額796万6,000円で、職員提案に係る報償費、政策を推進するための旅費や事務用品を計上し、今年度では新たに総合計画策定業務委託料、シティセールス及びシネマプロジェクトに関する費用を計上しております。

 続きまして、目4、世界遺産推進費でございます。予算総額473万5,000円で、今年度より組織体制を強化し、世界遺産登録推進室を設け、これに伴い、予算においても新たな目を設定し進めてまいります。その主な内容といたしましては大阪府・堺市・羽曳野市と4者で組織しております百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録推進本部会議の負担金及び市ホームページ世界遺産特別コンテンツ作成費用を計上いたしております。

 続きまして、54ページ、55ページをお願いいたします。

 この4月から設置されます市民生活部市民協働人権推進課の予算でございますが、目6、市民協働推進費でございます。予算総額131万5,000円で、新たな組織を整え、市民協働の施策を進めてまいります。主な内容といたしましては、市民協働推進委員会の委員報酬、市民協働講演会の開催に伴う報償費及び消耗品費、生きがいづくり情報誌に係る印刷製本費を計上しております。

 続きまして、65ページをお願いいたします。

 目17、財産管理費のうち節13、委託料、公共施設マネジメント基本方針策定業務委託料500万円でございますが、公共施設の安全・安心の確保、中長期的なコスト管理、新たなニーズへの対応等と財政状況を考えた場合、公共施設の適正な配置と効率的な管理運営等を計画的にかつ効率的に実現するための公共施設マネジメントの構築が今後の行財政運営において非常に重要であると考え、計上したものでございます。

 少し飛びますが、106ページ、107ページをお願いいたします。

 款3、民生費、項1、社会福祉費、目9、臨時福祉給付金費でございます。この4月から健康福祉部福祉総務課の予算となるものでございますが、予算総額2億5,131万1,000円で、4月1日からの消費税率アップに伴い、低所得者の方々への負担影響に鑑み、臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給するものでございます。

 次に、行財政管理課の予算について説明申し上げます。大変恐縮ですが、今度は戻っていただきます。52ページ、53ページをお願いいたします。

 目3、企画費の節18、備品購入費につきましては、行財政改革関連の図書購入費でございます。

 続きまして、66、67ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目21、財政管理費の133万8,000円につきましては、予算書・決算書など財政関係の必要な印刷製本費や消耗品等に要する経費でございます。

 目22、病院事業会計繰出費から目27、水道事業会計繰出費の節28、繰出金につきましては、四つの特別会計及び二つの企業会計に対する一般会計からの繰出予定額でございます。

 続きまして大きく飛びますが、200ページ、201ページをお願いいたします。

 款10、公債費、項1、公債費、目1、元金及び目2、利子につきましては、平成25年度までに発行する地方債の償還に要する経費でございます。利子につきましては、平成26年度発行予定の地方債についても見込み計上しております。元金につきましては、平成25年度と比較して大きく減少しておりますが、これは借りかえに対応する償還元金が平成26年度ではなくなっていることによるものでございます。

 202、203ページでございますが、款11、諸支出金、項1、基金費、目1、基金費につきましては、枠取りの1,000円でございます。これは平成25年度では奨学基金への積立金を350万円計上しておりましたので、減少しているものでございます。

 次に、秘書広報課の予算について説明申し上げます。大変恐縮でございます。47ページから49ページまでをお願いいたします。

 まず、47ページの節8、報償費26万6,000円につきましては、市民表彰に係る記念品と各種委員の退任記念品の経費でございます。また、節9、旅費の特別旅費62万4,000円につきましては、全国市長会を初め、各種会議へ出席いたします市長、副市長及び随行職員の旅費を計上させていただいております。

 節10、交際費につきましては、前年度と同額の50万円を計上させていただいております。

 続きまして、49ページをお願いいたします。

 節19、負担金補助及び交付金でございますが、全国市長会・近畿市長会・大阪府市長会等への負担金でございます。

 続きまして、56ページをお願いいたします。

 目9、広報費の2,659万6,000円は、広報紙の発行など広報業務に係る経費でございます。

 次に、人事課の予算について説明を申し上げます。45ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目1、一般管理費の12億9,898万7,000円は、主に特別職を初め、職員の人件費を計上いたしております。

 他の主な経費といたしまして、47ページをお願いいたします。

 節7、賃金の5,127万9,000円は、職員の産前産後休暇、育児休業並びに長期病気休暇等に対処するために臨時職員を雇用するための賃金でございます。

 次に、49ページをお願いいたします。

 節13、委託料の648万円は、主に人事管理給与計算システム改修業務における委託料を計上いたしております。なお、給与費明細書につきましては、予算書の207ページから212ページまでに記載されておりますので、勝手ながら説明は省略させていただきます。

 次に、58ページをお願いいたします。

 目12、職員研修費の460万4,000円は、職員の資質向上と能力開発を図ることにより多様化し、高度化する行政需要に的確に対応し、効果的な行政運営を確保するために必要な経費でございます。その内容につきましては、新規採用職員研修、管理職研修、法律研修、人権研修、政策能力向上研修、メンター養成研修などの必要な経費を計上いたしております。

 次に、60ページをお願いいたします。

 目13、職員福利厚生費の1,597万5,000円は、職員の健康を保持し、心身の疲労を回復することにより、明日への活力を養い、士気を高め、もって公務能率の向上に資するための経費でございます。

 続きまして、61ページをお願いいたします。

 主なものといたしまして、節13、委託料で、一般健康診断、特殊健康診断及び福利厚生事業を行うための経費として1,211万2,000円を計上いたしております。

 最後になりますが、契約検査課関係の予算でございます。

 47ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目1、一般管理費、節7、賃金、雇用賃金119万1,000円は、競争入札参加有資格者登録及び変更事務並びに業者登録台帳の整理等の事務に係る雇用賃金でございます。

 続きまして、49ページをお願いいたします。

 節11、需用費6万9,000円は、契約事務に係る消耗品費でございます。

 最後に67ページをお願いいたします。

 目20、集中管理費、節11、需用費44万2,000円は物品等の集中管理に要する経費でございます。

 以上、まことに簡単ではございますが、総務部関係各課の予算内容並びに一部の市民生活部及び健康福祉部の予算内容の説明とさせていただきます。

 何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようにお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ありがとうございました。

 次に、会計室関係について説明を求めます。

 青柳会計室長。



◎青柳幸子会計管理者兼会計室長 

 続きまして、会計室の予算につきまして、ご説明申し上げます。

 恐れ入りますが、予算書の50ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目2、会計管理費といたしまして1,419万8,000円を計上しております。前年度と比較いたしまして1,216万1,000円の増額となっておりますのは、10月から始まりますパスポート発給業務の印紙購入費等の経費によるものでございます。なお、収入印紙等の代金におきましては歳入歳出同額で1,186万6,000円を計上しております。印紙購入費等の経費以外は、主に公金の水道事務に要する経常的経費でございます。

 以上、まことに簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 次に、選管・監査・公平・固定資産評価審査委員会事務局関係について説明を求めます。

 和田選挙管理委員会事務局長。



◎和田晋司選管・監査・公平・固定委員会事務局長 

 続きまして、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、監査委員会関係の主な予算につきまして、ご説明申し上げます。

 恐れ入りますが、予算書74ページから75ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目33、公平委員会費の266万2,000円につきましては、公平委員会の運営に関する経費で、主なものといたしましては公平委員会の委員報酬、弁護士委託料及び負担金等を計上いたしております。

 次に、74ページから79ページをお願いいたします。

 項2、徴税費、目1、税務総務費の中に、固定資産評価審査委員会の運営に関する経費を計上いたしております。この経費の総額は34万3,000円でございます。主なものといたしましては、固定資産評価審査委員会の委員報酬、研修旅費、筆耕翻訳料等でございます。

 次に、80ページから85ページをお願いいたします。

 項4、選挙費、目1、選挙管理委員会費の3,799万3,000円につきましては、選挙管理委員会の運営に関する経費で、主なものといたしましては選挙管理委員会の委員報酬及び職員給与費等の人件費、研修旅費、電算業務委託料、負担金等を計上いたしております。

 次に、84ページから85ページをお願いいたします。

 目3、府議会議員選挙費、目4、市議・市長選挙費につきましては、平成27年4月に執行が予定されております統一地方選挙の準備のための経費を計上いたしております。なお、この統一地方選挙から入場整理券を従来のはがきから封書に改め、期日前投票で投票人が記入する宣誓書を同封し、事前に記入できるようにすることで投票人の負担を軽減し、投票率の向上を図っております。

 目5、農業委員会選挙費の106万1,000円は、本年7月に予定されております農業委員選挙に係る経費を計上しております。主なものといたしましては、節1、報酬の44万3,000円は投票立会人及び投票管理者の報酬でございます。また節3、職員手当等の43万3,000円は投開票事務従事者に対します時間外勤務手当等でございます。

 次に、90ページから93ページをお願いいたします。

 項6、監査委員費、目1、監査委員費の1,961万6,000円につきましては、監査委員及び事務局に関する経費で、主なものといたしましては、監査委員の委員報酬及び職員給与等の人件費、研修旅費負担金等を計上いたしております。

 以上、甚だ簡単ではございますが、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、監査委員関係の予算の説明とさせていただきます。

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。



○清久功委員長 

 ご苦労さまでした。

 次に、市民生活部関係について説明を求めます。

 黒岡市民生活部長。



◎黒岡博幸市民生活部長 

 それでは、市民生活部関係の予算の主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。説明に際しましては、各課ごとに順次行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。なお、予算説明資料につきましては15ページから17ページとなっておりますので、ご参照のほどよろしくお願いいたします。

 まず初めに、支所サービス課についてご説明を申し上げます。予算書の68ページをお開き願いたいと存じます。

 68ページ下段から71ページにかけまして款2、総務費、項1、総務管理費、目29、支所費2,848万6,000円につきましては、主に職員に係る人件費のほか、円滑な業務執行に要します需用費及び役務費を計上いたしております。

 次に、市民課についてご説明を申し上げます。78ページ下段から81ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項3、戸籍住民基本台帳費、目1、戸籍住民基本台帳費1億3,946万3,000円につきましては、主に職員に係る人件費並びに旅券発給事務従事者の派遣委託料及び戸籍電算システム等の業務運営に要する経費を計上いたしております。

 80ページ下段にございます目2の住民情報費60万1,000円につきましては、住居表示や住基カードに係る需用費及び公的個人認証サービス機器保守に要する経費を計上したものでございます。

 次に、ちょっと飛びますが132、133ページをお願いいたします。

 款4、衛生費、項1、保健衛生費、目7、葬儀費272万円につきましては、市営葬儀の運営に要します雇用賃金及び需用費などを計上いたしております。

 目8、火葬場費3,038万1,000円につきましては、市営火葬場の運営及び施設の修繕といたしまして火葬炉3、4号炉の設備修繕等に要します経費を計上したものでございます。

 続きまして、新しい課名であります市民協働人権推進課、現在の地域振興課分の予算についてご説明を申し上げます。

 恐れ入りますが、44ページまでお戻りいただきたいと存じます。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目1、一般管理費のうち、47ページの賃金、旅費、需用費、それから49ページの役務費、使用料及び賃借料、及び49ページから51ページの負担金補助及び交付金のうち、市民協働人権推進課に係る分につきましては、本市の人権行政の推進に要する経費を計上したものでございます。

 次に、54ページ下段から57ページにかけましての、目7、地域振興費、3,819万7,000円は、自治会などの地域コミュニティー活動の推進に要する経費でございます。

 続きまして58ページの、目11、男女共同参画社会推進事業費、89万7,000円につきましては、男女共同参画社会の実現を目指した施策推進のための経費を計上いたしております。

 次に、これも新しい課名となります広聴ふれあい課、現在の地域振興課分でございますが、これの予算についてご説明を申し上げます。

 56ページにお戻りいただきたいと存じます。

 目8、消費者行政費、512万2,000円につきましては、消費者相談や市民啓発など、消費者行政に要する経費でございます。

 58ページの目10、広聴相談費の175万9,000円は、市民のご意見や相談をお聞きするための広聴活動及び無料法律相談業務に係る経費でございます。

 次に60ページ下段から63ページにかけましての、目14、国際化推進費140万9,000円につきましては、国際交流及び多文化共生のための事業に係る経費でございます。

 62ページの目15、文化振興費561万4,000円は、藤井寺文化ふれあい祭りの開催経費及び本市の各文化団体が行う事業に対する支援に要する経費を計上したものでございます。

 次に、飛びまして、68ページをお願いいたします。

 68ページの目28、市民総合会館費でございますが、1億4,138万円は、会館の管理運営のための指定管理料のほか、緊急の修繕に要する経費を計上いたしております。

 続きまして、商工観光課について、ご説明申し上げます。

 また、かなり飛びますが、142、143ページをお願いいたします。

 款6、商工費、項1、商工費、目1、商工総務費4,806万1,000円につきましては、主に職員に係る人件費のほか、地域就労支援事業経費及び商工業振興に対する補助金等でございます。

 次に144、145ページをお願いいたします。

 目2、中小企業振興費1,502万8,000円につきましては、中小企業の振興を図るための施策に要する経費を計上したものでございます。

 目3、観光振興費1,703万7,000円につきましては、観光案内所に要する経費をはじめ、本市の観光振興を図るための経費と、147ページにかけて、各種団体への観光振興のための負担金及び補助金でございます。

 続きまして、税務課について、ご説明を申し上げます。

 恐れ入りますが、予算書の74、75ページまでお戻りいただきたいと存じます。

 下段にございます、款2、総務費、項2、徴税費、目1、税務総務費1億6,953万4,000円につきましては、74ページから77ページにかけまして、主に職員に係る人件費、市税収入の確保を図るための経費や事務管理経費、78、79ページに移りまして、税務行政の事務運営の相互協力などを図るための各種協議会等への負担金を計上いたしております。

 次に、目2、賦課徴収費5,826万3,000円は、地方税法に基づく市税の賦課及び徴収に要する経費でございます。主なものといたしましては、委託料では、住民税制度改正対応業務、及び固定資産税の適正な課税に資するための各委託業務経費となっており、このほか、市税の過誤納還付金などを計上したものでございます。

 続きまして、環境政策課について、ご説明を申し上げます。

 また少しお戻りいただきまして、70、71ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目30、公害対策費779万円につきましては、環境関連法令に基づく、騒音・水質等の調査に要する経費のほか、環境啓発等に資するために要する経費でございます。

 次に、70ページ下段から73ページにかけましての目31、防犯対策費411万4,000円につきましては、安全なまちづくりに資するため、羽曳野署管内及び本市内における街頭犯罪防止のための地域防犯活動などに対する負担金及び補助金並びに各地区が設置する防犯カメラに対する補助等に要する費用でございます。

 また、かなり飛びまして恐縮ですが、126ページをお願いいたします。

 126ページから129ページにかけましての款4、衛生費、項1、保健衛生費、目3、予防費のうち、環境政策課所管分につきましては、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録や犬に対する狂犬病予防接種などに要する経費でございます。

 次に130ページ下段から133ページにかけましての目6、環境衛生費162万2,000円につきましては、主に市内の害虫駆除や薬剤散布作業に要する経費でございます。

 また少し飛びますが、148、149ページをお願いいたします。款7、土木費、項1、土木管理費、目2、環境整備費のうち、環境政策課所管分につきましては、環境美化運動に係るごみの回収手数料、並びに条例に基づき撤去した自転車の保管所の運営に要する経費を計上したものでございます。

 最後に、清掃課の予算につきまして、ご説明を申し上げます。

 まことに恐縮ですが、62ページまでお戻りいただきたいと存じます。

 62ページ下段から65ページにかけての、目17財産管理費のうち、清掃課所管分につきましては、小山7丁目所在の清掃課事務所の管理運営に要する経費として、光熱水費や修繕料などを計上いたしております。

 まことに申しわけございません、次にまたちょっと飛びますが、134ページ、135ページをお願いいたします。

 款4、衛生費、項2、清掃費、目1、清掃総務費10億8,131万4,000円につきましては、137ページに移りますが、生ごみ・不燃粗大ごみ、資源ごみの家庭ごみ収集運搬に要する経費、並びに柏羽藤環境事業組合への負担金、し尿くみ取り事業助成金などでございます。

 次に、目2、塵芥収集費1億3,435万1,000円につきましては、公共施設ごみ、有料多量ごみ、死畜処理、ペットボトル拠点回収などの収集業務に係る人件費が主なものでございます。

 以上、簡単ではございますが、市民生活部、新しい課を入れまして8課分にわたる予算についてのご説明とさせていただきます。

 何とぞ、よろしくご審議のほど、ご可決賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 次に、健康福祉部及びこども育成室関係について説明を求めます。藤田健康福祉部長。



◎藤田茂行健康福祉部長兼福祉事務所長 

 こども育成室を除きます、健康福祉部関係の平成26年度一般会計歳出予算の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。

 説明に際しましては、予算書に基づき、各課の予算ごとに順次説明させていただきます。

 多少ページは前後いたしますが、よろしくお願いいたします。

 なお、予算説明資料につきましては、17ページ、18ページに主たる各課の予算内容を記載しておりますので、ご参照願います。

 まず初めに、福祉総務課についてご説明申し上げます。

 92ページをお願いいたします。

 款3、民生費、項1、社会福祉費、目1、社会福祉総務費は、1億551万6,000円で、うち福祉総務課分は、1億166万6,000円でございます。これは、社会福祉行政事務の組織運営事務に要する経費のほか、各種団体に対する補助金などでございます。

 少し飛びますが、98ページをお願いします。

 目3、障害福祉費は15億7,392万2,000円で、前年度より1億2,972万7,000円の増となっております。これは、障害福祉の充実を図るための経費で、障がい児・障がい者の福祉の充実を図るための委託料及び使用料及び賃借料、そして介護給付費等の扶助費など、障がい児・障がい者の生活を支える経費でございます。主な増加要因は、この扶助費の増加によるものでございます。

 104ページをお願いします。

 下段の目6、福祉会館費は1,424万7,000円で、前年度より33万8,000円の増となっております。これは、福祉会館の管理運営に係る経費でございます。

 次に、111ページをお願いします。

 括弧書きで福祉総務課と記載しております、項2、児童福祉費、目2、児童措置費、節12、役務費の手数料14万4,000円と、節20、扶助費の小児慢性特定疾患日常生活用具給付金と障害児通所給付費等の5,663万2,000円は、障がい児に対する通所療養支援、保育所や幼稚園での発達障害の疑いのある児童に対する訪問支援、障がい児に対する相談支援を行うための障害児通所給付費等と、その支払いのための審査手数料でございます。

 次に、法人指導課でございます。

 92ページをお願いします。

 項1、社会福祉費、目1、社会福祉総務費の1億551万6,000円のうち、法人指導課分は385万円でございます。これは、社会福祉法人や施設の認可及び指導監査業務等に関する経費で、嘱託員の雇用に要する報酬や職員の研修会への参加旅費等でございます。

 次に、生活支援課でございます。

 118ページをお願いします。

 中段の項3、生活保護費、目1、生活保護総務費は2億232万8,000円で、前年度より7,094万9,000円の増となっております。これは、生活保護事務等を適正かつ効率的に実施していくための管理運営費として、主に業務体制の整備充実や生活保護システムの更新に係る経費でございます。

 120ページをお願いします。

 下段の目2、扶助費ですが、30億9,608万6,000円で、前年度より1,841万6,000円の増となっております。これは、過去3カ年の生活保護受給者数の推移や雇用情勢等を考慮したものでございます。なお、扶助費につきましては、社会情勢の急激な変化があった場合に増大する可能性もありますことから、その際には予算の補正により対応させていただきたいと考えております。

 次に、高齢介護課でございます。

 94ページをお願いします。

 下段の項1、社会福祉費、目2、老人福祉費は8億716万6,000円で、前年度より912万1,000円の増となっております。これは、老人福祉の充実を図るためのもので、金婚記念や敬老祝寿金、緊急通報システム委託料などの福祉事業、シルバー人材センターや老人クラブなどへの助成、養護老人ホーム等への措置入所に係る経費でございます。

 少し飛びまして、102ページ下段をお願いします。

 目4、老人福祉センター費の3,899万5,000円につきましては、前年度と比べて1,605万9,000円の減となっております。これは、同施設の管理運営に係る指定管理料、設置している公衆電話の経費であり、前年度はバリアフリー化を含む1階トイレの改修等に係る経費も計上していたため、大幅な減となっております。

 104ページの下段をお願いします。

 目7、介護福祉費は59万5,000円で、前年度より21万1,000円の減となっております。これは、低所得の方や生活保護を受給する方について、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合に、その費用の一部を補助金として交付する社会福祉法人軽減特別対策事業などの経費でございます。

 次に、健康課でございます。

 120ページをお願いします。

 下段の款4、衛生費、項1、保健衛生費、目1、衛生総務費は2億7,380万円となっております。主に保健衛生行政の運営、及び乳幼児健康診査など、母子保健法に基づく保健事業に要する経費でございます。

 124ページの下段をお願いします。

 目2、老人保健事業費は1億840万9,000円で、前年度より1,461万7,000円の増となっております。主に、健康増進法に基づく各種がん検診、住民健康診査、成人歯科健康診査などの委託に係る経費でございます。増の主な要因は、がん検診の充実及び成人歯科健康診査の受診者の増加に伴うものでございます。

 126ページの下段をお願いします。

 目3、予防費の1億9,268万6,000円のうち、健康課分は1億9,194万4,000円となっております。主に、日本脳炎、インフルエンザ、小児用肺炎球菌予防ワクチンなどの予防接種を実施するための経費でございます。

 次に、128ページの下段をお願いします。

 目4、保健センター費は2,518万5,000円で、前年度より867万4,000円の増となっております。増の主な要因は、施設備品購入並びに電話交換機の更新と施設緊急修繕料など、保健センターの維持管理に要する経費でございます。

 次に、130ページをお願いします。

 目5、休日急病診療所費は3,564万2,000円となっております。主に休日急病診療所の運営に要する経費でございます。

 最後に、保険年金課でございます。

 97ページにお戻りください。

 項1、社会福祉費、目2、老人福祉費、節19、負担金補助及び交付金の括弧書きで保険年金課と記載しておりますが、後期高齢者医療制度市町村負担金は5億6,599万2,000円で、前年度より1,246万円の増となっております。これは、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度で、本市が大阪府後期高齢者医療広域連合に対し、医療費及び事務費を納付する負担金でございます。

 節20、扶助費で、次の99ページ上段、括弧書きで保険年金課と記載しております、老人医療費一部負担金等助成費は1億979万3,000円で、前年度より873万8,000円の増となっておりますが、これは老人医療費一部負担金相当額助成事業に係る医療費の増加に伴うものでございます。

 少し飛びますが、103ページをお願いします。

 目3、障害福祉費、節20、扶助費の最後、括弧書きで保険年金課と記載しております、身体障害者・知的障害者医療費一部負担金助成費は8,067万6,000円で、前年度と比べ、額では31万5,000円の増となっておりますが、これは、身体障害者・知的障害者医療費一部負担金助成事業に係る医療費の増加に伴うものでございます。

 次に、104ページをお願いします。

 目5、国民年金費は4,332万6,000円で、前年度より305万3,000円の減となっています。年金生活者支援給付金の支給に関する法律が、平成27年10月1日に施行されることに伴い、平成26年度中に所得情報等を日本年金機構に提供するためのシステムを構築する必要があることから、節13、委託料で244万2,000円を計上しております。

 少し飛びますが、111ページをお願いします。

 項2、児童福祉費、目2、児童措置費におきましては、平成26年度から、子どもの医療費助成における対象拡大に伴うものとして、新たに節7、雇用賃金160万1,000円、節12、役務費において通信運搬費として99万1,000円、節13、委託料では福祉医療システムの改修のため864万円を計上しております。

 あわせて節11、需用費の印刷製本費29万8,000円、節12、役務費の手数料885万9,000円、節20、扶助費の乳幼児等医療費一部負担助成、1億3,671万5,000円にも対象拡大分を含め、計上しております。

 また、同扶助費で、次のページにございます、ひとり親家庭医療費一部負担金助成として、4,676万2,000円を、未熟児養育医療費として676万6,000円を計上しております。

 以上、簡単ではございますが、こども育成室を除く、健康福祉部関係予算概要の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ご苦労さまでした。

 次に、こども育成室関係についてを小山こども育成室長。



◎小山起久二こども育成室長兼子育て支援課長 

 続きまして、健康福祉部こども育成室関係予算の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。

 予算書106ページの款3、民生費から、182ページの款9、教育費、項4、幼稚園費、目1、幼稚園費まででございます。

 予算説明資料は、18ページから19ページでございます。

 子育て支援課、保育幼稚園課の順にご説明を申し上げます。

 それでは、子育て支援課からご説明申し上げます。

 106ページをお願いします。

 106ページの下段、項2、児童福祉費、目1、児童福祉総務費は1億6,268万9,000円のうち、子育て支援課分は1億6,261万4,000円となっております。これは、児童福祉法に基づきます事務執行に要する全般的な経費でございます。

 次に、108ページの下段から113ページをお願いします。

 目2、児童措置費27億2,308万3,000円のうち、子育て支援課分は16億7,030万9,000円となっております。主に、地域子育て支援拠点事業委託料や児童手当等の給付に要する経費でございます。

 次に、116ページ下段をお願いいたします。

 目5、親子教室事業費は344万7,000円となっております。主に、1歳児から4歳児以下の発達面で心配事や不安のある幼児と保護者を対象としたカンガルー教室事業の経費でございます。

 続いて、目6、子育て世帯臨時特例給付金費8,621万2,000円となっております。これは、消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和する等の観点から実施する、子育て世帯臨時特例給付金及び給付に要する経費でございます。

 次に、保育幼稚園課でございます。

 106ページにお戻り願います。

 106ページの中段、款3、民生費、項2、児童福祉費、目1、児童福祉総務費1億6,268万9,000円のうち、保育幼稚園課分は3万5,000円でございまして、内訳といたしましては、課用消耗費、図書購入費でございます。

 次に、108ページ下段から110ページをお願いいたします。

 目2、児童措置費27億2,308万3,000円のうち、保育幼稚園課分は7億8,508万3,000円となっております。主に、簡易保育施設委託料や民間保育所運営費補助金等に要する経費でございます。

 次に、112ページをお願いいたします。

 目3、保育所費は8億9,397万5,000円となっております。主に、保育所の運営、施設管理に要する経費を計上いたしております。

 次に、114ページ下段から116ページをお願いいたします。

 目4、こども園費は5億1,314万2,000円となっております。これは主に、(仮称)道明寺こども園施設整備に要する経費でございます。

 次に、ページが飛びますが、182ページをお願いいたします。

 款9、教育費、項4、幼稚園費、目1、幼稚園費は3億3,319万6,000円のうち、保育幼稚園課分は1億2,558万6,000円となっております。主に、幼稚園の運営、施設管理に要する経費を計上いたしております。

 以上、簡単ではございますが、健康福祉部こども育成室の予算概要の説明とさせていただきます。

 何とぞ、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ご苦労さまでございました。

 次に、市民病院訪問看護ステーション関係について、説明を求めます。黒岡市民病院事務局長。



◎黒岡久治市民病院事務局長 

 それでは、訪問看護ステーション事業に係ります予算につきまして、ご説明申し上げます。

 恐れ入りますが、予算書は132ページから135ページでございます。

 また、予算説明資料につきましては20ページでございます。

 款4、衛生費、項1、保健衛生費、目9、訪問看護ステーション費につきましては5,552万6,000円を計上しております。これは訪問看護ステーションの運営に係ります経常的な経費で、業務の性質上、嘱託員や臨時職員の雇用に伴います人件費が主なものでございます。

 看護師などの嘱託員を7名、臨時職員を常勤換算で7名としての予算組みとなっており、これらに係ります報酬、賃金、共済費、旅費の合計額は5,190万8,000円となり、訪問看護ステーション費の約93.5%を占めるものでございます。

 以上、まことに簡単でございますが、訪問看護ステーションに係ります予算の説明とさせていただきます。

 何とぞ、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ご苦労さまでした。

 次に、都市整備部関係について説明を求めます。伏見都市整備部長。



◎伏見光二都市整備部長 

 それでは、平成26年度の都市整備部の主な予算内容につきまして、主要事業を中心に所管課ごとにご説明申し上げます。

 予算説明資料につきましては、19ページから20ページでございます。

 まず、初めに、まちづくり推進課でございます。

 予算書の152ページをお願いいたします。

 款7、土木費、項4、都市計画費、目1、都市計画総務費でございますが、主なものといたしましては155ページの節1、報酬に99万8,000円を計上いたしております。

 これら都市計画審議会及び景観審議会の委員報酬でございます。

 次に節13、委託料に都市計画調査業務委託778万1,000円を計上いたしております。

 これは景観形成推進業務に係る業務委託費でございます。

 次に155ページの節19、負担金補助及び交付金に補助金440万2,000円を計上いたしております。

 主な内容につきましては、157ページに掲載しています。

 次に少し飛びまして162ページをお願いいたします。

 項5、住宅費、目1、住宅管理費につきましては、市営住宅の軽微な修繕に要する経費と耐震診断に係る業務委託料を計上させていただいております。

 続きまして、藤井寺駅周辺整備推進室につきましてご説明申し上げます。

 予算書の160ページをお願いいたします。

 款7、土木費、項4、都市計画費、目5、藤井寺駅周辺整備推進費でございますが、主なものについて説明を申し上げます。

 まず節13、委託料1,170万円計上いたしております。これは藤井寺駅南地区の整備基本計画作成、並びに市道藤井寺駅北線リニューアル工事に係る工事管理業務でございます。

 次に節15、工事請負費1億2,100万円につきましては、引き続き市道藤井寺駅北線リニューアル工事として主に駅北ロータリーの改良工事に要する経費でございます。

 次に節19、負担金補助及び交付金7,939万円を計上いたしております。これは藤井寺駅北地区土地区画整理事業に係る負担金や、藤井寺駅周辺まちづくり協議会の活動に対する補助金でございます。

 続きまして、農とみどり保全課につきましてご説明申し上げます。

 予算書の138ページから143ページをお願いいたします。

 款5、農林水産業費、項1、農業費、目1、農業委員会費2,120万6,000円を計上いたしております。これは主に農業委員会委員報酬及び農業委員会業務に従事する職員給与などでございます。

 目2、農業総務費1,493万7,000円につきましては、主に農政業務に従事する職員給与などでございます。

 目3、農業振興費253万4,000円につきましては、ため池の水質保全に係る経費及び樋門等の修繕や関係農業団体への助成等でございます。

 目4、土地改良費279万5,000円につきましては、農業施設の維持管理経費や土地基盤改良整備に係る負担金等でございます。

 次に、予算書の156ページから159ページをお願いいたします。

 款7、土木費、項4、都市計画費、目2、緑化推進費1,586万7,000円につきましては、本市の緑化事業の推進及び維持管理に要する費用を計上いたしております。

 節7、賃金683万円につきましては、公園、緑地、ポケットパークの樹木、草花等、維持管理業務の臨時職員の雇用に係る賃金でございます。

 次に節13、委託料216万円につきましては、西藤井寺線のいちょう通りなど、市内23路線にわたる街路樹の環境維持管理業務に要する経費でございます。

 次に節16、原材料費230万円につきましては、散策道、緑地等の草花の育成のための肥料、土等の購入に要する経費でございます。

 次に節19、負担金補助及び交付金の290万円につきましては、各緑化団体への助成で、緑化推進に要する経費でございます。

 次に目3、公園費2,290万2,000円につきましては、公園施設や樹木、草花などの管理と維持に要する経費でございます。

 次に節11、需用費968万円につきましては、公園の街灯、電気使用料及び水道使用量並びに遊具等の維持保守等に要する経費でございます。

 次に節12、役務費578万6,000円につきましては、公園内の浄化槽の保守点検及びトイレの清掃、くみ取り手数料並びに公園等の高木枝払いや、大和川河川敷を占用しております除草作業に係る手数料でございます。

 次に節13、委託料702万円につきましては、津堂城山古墳、花菖蒲園の株分け業務、その他公園等の樹木の維持管理業務に要する経費でございます。

 続きまして、下水道課につきましてご説明申し上げます。

 予算書の152ページをお願いいたします。

 項3、河川費、目1、河川管理費25万5,000円のうち下水道課分は合わせて6万2,000円でございます。

 内訳といたしまして、大阪府からの特定都市河川浸水被害対策法に関する事務の権限委譲に伴う消耗品費と備品購入費でございます。

 次に予算書158ページをお願いいたします。

 項4、都市計画費、目4、下排水費8,448万円のうち下水道課分は合わせて6,044万7,000円でございます。主なものといたしまして、津堂1丁目地区浸水対策工事に伴う節13、委託料383万円の家屋調査業務、節15、工事請負費3,800万円の浸水対策工事、さらに節22、補償金1,850万円の水道、ガス等の補償費でございます。

 続きまして、危機管理課につきましてご説明申し上げます。

 予算書の72ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目32、災害対策費3,939万2,000円を計上いたしております。これは大雨や台風、地震等の自然災害を中心とした災害に対処するための防災対策に要する経費でございます。主なものといたしましては節1、報酬32万4,000円につきましては防災会議並びに国民保護協議会の委員報酬でございます。これは地域防災計画の見直しのため、防災会議を複数回開催する予定としております。

 次に節3、職員手当等322万7,000円は、災害時の応急対策に係る職員の勤務手当でございます。

 次に節11、需用費320万6,000円につきましては、主に消耗品費で災害事業のアルファ化米などの備蓄物資の購入費、修繕料では防災無線の修繕費用等でございます。

 節13、委託料1,135万7,000円につきましては、地域防災計画修正業務委託料及び同報系無線の保守点検管理委託料でございます。

 次に節14、使用料及び賃借料の169万4,000円につきましては、MCM線の中継局の使用料などでございます。

 次に節19、負担金補助及び交付金の1,814万9,000円につきましては、大阪府と市町村との協働により、情報通信基盤を整備しているところでございますが、老朽化が著しく、より信頼性の高い大阪府防災行政無線の再整備負担金、また大阪府と市町村で協働実施しております防災情報充実強化事業に係る負担金、隔年で実施しております柏原市、羽曳野市との3市合同総合震災演習推進協議会負担金並びに自主防災訓練等の負担金、水道局で購入する災害用備蓄水の購入負担金等でございます。

 次に162ページをお願いいたします。

 款8、消防費、項1、消防費、目1、常備消防費6億9,007万5,000円につきましては、市民の生命、財産を守るための消防及び救急活動等、常備消防に要する経費を計上いたしております。

 節13、委託料650万円につきましては、高速道路上での事故などに緊急出動する消防本部への委託料でございます。

 次に節19、負担金補助及び交付金6億8,357万5,000円につきましては、柏原、羽曳野、藤井寺消防組合運営費及び消防ヘリコプター運営費並びに市民の方々の救急医療相談に24時間対応するため、大阪市及び府下市町村で実施いたします救急安心センターおおさかの運営に係るそれぞれの負担金でございます。

 次に目2、非常備消防費4,990万1,000円につきましては、消防団活動及び消火栓保全等に要する経費でございます。

 節1、報酬632万5,000円につきましては、消防団員への報酬及び火災や訓練等に出動した団員に対する出動手当でございます。

 次に節8、報償費210万3,000円につきましては、消防団員の退職報償金等でございます。

 次に節13、委託料300万円につきましては、消防団第2分団第4班の消防車庫新築に伴う設計業務並びに管理業務委託料でございます。

 次に164ページに移ります。

 節15、工事請負費2,000万円につきましては、同じく同班の消防車庫の工事費でございます。

 次に節18、備品購入費122万5,000円につきましては、消防団員の移動に伴う被服等の購入費及び新築消防車庫の備品ラックの購入費でございます。

 次に節19、負担金補助及び交付金の1,251万8,000円につきましては、消防団員の資質向上及び各消防機関との連絡協調等に係る関係団体への負担金並びに消防団員の公務災害補償の掛金、消火能力の低い地域の消火栓設置費及び維持管理経費でございます。

 目3、水防費43万7,000円につきましては、主に大和川右岸の水害防除を目的に地域6市で設立しております大和川右岸水防事務組合への負担金でございます。

 最後になりますが、道路水路課につきましてご説明申し上げます。

 予算書の64ページをお願いいたします。

 款2、総務費、項1、総務管理費、目17、財産管理費、節11、需用費1億346万円のうち道路水路課分は合わせて129万3,000円でございます。

 これは小山詰所の建物管理に要する経費を計上しております。

 次に146ページをお願いいたします。

 款7、土木費、項1、土木管理費、目1、土木総務費、節13、委託料1,156万4,000円を計上いたしております。

 これは道路法第28条に基づき、道路台帳を毎年更新する道路台帳等更新業務委託料とウィンドーズ7に移行するため、道路台帳システムのバージョンアップに係る委託料及び地籍調査の手法である都市部官民境界基本調査並びに一筆地調査の都市再生地籍調査業務に要する経費でございます。

 次に148ページをお願いいたします。

 目2、環境整備費4,132万5,000円のうち道路水路課分は、市民からの要望、苦情による応急対応や違法屋外広告物簡易除去等の環境美化や環境整備に要する経費でございます。

 節11、需用費のうち905万円につきましては、道路の維持補修などに要する経費でございます。

 次に節12、役務費のうち874万円につきましては、溝、水路、川、クリーン21や維持管理業務で発生する水路、道路側溝などの土砂、汚泥の処理費用でございます。

 次に節13、委託料のうち土師ノ里駅、広場、エレベーター等、管理委託料96万円につきましては、大阪府、近鉄、本市の3者で土師ノ里駅周辺整備により設置いたしました駅前広場のエレベーター管理に要する経費でございます。

 次に150ページをお願いいたします。

 項2、道路橋梁費、目2、道路新設改良費7,600万1,000円につきましては、節11、需用費のうち135万円は私道の舗装助成でございます。

 次に節13、委託料1,430万2,000円につきましては、市道の舗装状態を調査する道路路面性状調査業務委託費及び舗装復旧工事に係る附帯工設計業務委託費並びに路肩部の草刈り業務委託費でございます。

 次に節15、工事請負費3,480万円につきましては、市道舗装補修費に係る経費でございます。

 次に目3、交通安全対策事業費5,403万8,000円につきましては、節11、需用費のうち光熱水費2,300万円は市内に約5,400基設置しております街路照明等の電気代でございます。また、修繕料の1,400万円は交通安全施設等の補修費、道路反射鏡設置費及び福祉のまちづくり条例に伴う歩道段差解消等の整備事業、安心歩行エリア整備事業並びに街路照明灯修理費等に係る経費でございます。

 次に節13、委託料561万2,000円につきましては、藤井寺駅周辺での違法駐車等防止重点地域における交通啓発業務でございます。

 最後に158ページをお願いいたします。

 目4、下排水費8,448万円のうち節11、需用費の修繕料1,300万円につきましては水路や下排水管のしゅんせつ及び修繕などに要する経費でございます。

 以上、簡単ではございますが土地整備部の主な予算内容の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ご苦労さまでした。

 次に、教育委員会関係について説明を求めます。山植教育部長。



◎山植和男教育部長 

 それでは、教育委員会事務局教育部が所管いたします主な予算につきまして説明申し上げます。

 予算書は166ページから201ページでございます。説明資料につきましては20ページから23ページでございます。

 それでは予算書の166ページをお願いいたします。

 まず教育部のうち教育総務課、学校教育課、学校統合準備室所管の予算でございます。

 款9、教育費、項1、教育総務費、目1、教育委員会費の323万7,000円は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づく教育委員会の運営に関する経費で、主なものといたしましては教育委員の報酬及び各種協議会等の負担金でございます。

 次に目2の事務局費でございますが、これは教育委員会事務局の管理運営に要する経費でございます。予算計上額は1億7,645万8,000円で、その主なものといたしましては学校統合準備指導員報酬、スクールソーシャルワーカー活用事業報償費、学校支援社会人等指導者活用事業における報償費、学校統合準備委員会委員報償費、小学校安全監視員配置手数料、小学校公務員手数料、学校管理員手数料、児童、生徒、教職員の健康にかかわる各種検査委託料、八尾市への教育事務委託料、市民会館借り上げ料、川北地区園児、児童送迎用バス借り上げ料などに要する経費でございます。

 次に170ページの目3、教育研究費でございますが、予算計上額は8,672万9,000円で、その主なものといたしましては教育相談員及び学校教育指導員報酬、適応指導教室指導員等の報償費、藤井寺市学力向上推進支援事業、夢・志をはぐくむ教育推進事業等の経費を計上いたしております。

 次に172ページの目4、学校給食費でございますが、予算計上額は2億7,040万円で、藤井寺市、柏原市学校給食組合負担金を計上いたしております。

 次に同じ172ページの項2、小学校費、目1、学校管理費でございますが、この経費は市立小学校の管理運営に要する経費で、予算計上額は3億6,261万7,000円で、その主なものといたしましては学校給食配膳員、障がい児介助員、特別支援員及び学校司書の賃金、学校員に対する報酬及び出動報償費、各小学校の光熱水費、施設修繕料、道明寺小学校校舎体育館建てかえ工事に伴う設計業務、そして学校施設を整備実行計画による各小学校トイレ、空調、改修に伴う設計業務、各小学校長寿命化改良工事に伴う設計業務、各設備の保守点検や管理委託料、図書、教材、施設備品などの備品購入費及び日本スポーツ振興センター負担金を計上いたしております。

 176ページの目2、教育振興費でございますが、予算計上額4,891万8,000円で、その主なものといたしましては社会科副読本の資料集印刷製本費や小学校の各種教育研究会に対する負担金、そして要保護及び準要保護児童就学援助と特別支援学級在籍児童に対する就学奨励に要する経費でございます。

 次に178ページをお願いいたします。

 項3、中学校費、目1、学校管理費でございますが、この経費は市立中学校の管理運営に要する経費でございます。予算計上額は1億839万円で、その主なものといたしましては本年4月から開始いたします中学校給食に係る給食配膳員の賃金を初め、先ほどの小学校と同様、障がい児介助員、特別支援員及び学校司書の賃金、学校員に対する報酬及び出動報償費、各中学校の光熱水費、施設修繕料、藤井寺中学校施設整備工事に伴う基本設計業務、各設備の保守点検や管理委託料、図書、教材、設備費などの備品購入費及び日本スポーツ振興センターの負担金等を計上いたしております。

 180ページの目2、教育振興費でございますが、予算計上額は7,059万4,000円で、その主なものといたしましては3名の語学指導等を行う外国青年に対する報酬、クラブ活動用消耗品及び備品購入費、クラブ活動の育成を図るための補助金、中学校各種研究会に対する負担金及び生徒指導研究協議会に対する補助金、要保護及び準要保護生徒就学援助と特別支援学級在籍生徒に対する就学奨励に要する経費でございます。

 次に生涯学習課所管としまして184ページの項5、社会教育費、目1、社会教育総務費でございますが、予算計上額は3,039万8,000円で、その主なものといたしましては大阪府及び南河内地区社会教育振興協議会負担金でございます。

 次に186ページ、目2、公民館費でございますが、予算計上額は776万6,000円で、その主なものといたしましては社会教育指導員及び嘱託員報酬、文化教室成人学級等の講師謝礼、成人学級のバス借り上げ料、通行料などを計上いたしております。

 次に同じページの目3、青少年総合対策費でございますが、予算計上額は8,076万6,000円で、その主なものといたしましては青少年指導員報酬、放課後児童会指導員雇用賃金、放課後子ども教室のコーディネーターや安全管理員等の報償費、青少年団体指導者講習会、リーダースクールなどの研修会等の講師謝礼、八尾市への放課後児童健全育成事業事務委託料、青少年活動事業のためのバス借り上げ料、放課後児童会用施設備品購入費、また青少年健全育成藤井寺市民会議負担金、各種団体に対する補助金等に要する経費を計上いたしております。

 次に188ページをお願いいたします。

 目4、生涯学習センター費ですが、予算計上額は6,966万5,000円で、その主なものといたしましては生涯学習審議会委員報酬のほか、受け付け業務などに従事する臨時職員の雇用賃金、光熱水費、修繕料など、生涯学習センターに係る需用費や役務費、また建物総合管理業務委託などに要する経費、各種講座の講師謝礼、成人式実行員への報償費、各種団体への補助金等に要する経費を計上いたしております。

 次に文化財保護課所管としまして190ページの目5、文化財保護費の2億2,975万6,000円ですが、埋蔵文化財発掘調査事業、文化財保護施設管理事業、文化財用地の維持管理事業、史跡買い上げ事業、文化財普及推進事業など、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の推進及び文化財の保護と活用に要する経費でございます。その主なものといたしましては、発掘調査に係る雇用賃金及び経費、文化財用地の環境保護を目的とした除草清掃業務、文化財用地維持管理に要する経費、市立道明寺小学校屋内運動場建てかえに伴う発掘調査など、公共事業に係る発掘調査経費及び史跡、国府遺跡及び古市古墳群城山古墳、墓山古墳の買い上げに要する経費と用地購入に伴う整備に要する経費などを計上しております。

 続きまして図書館所管としまして194ページの目6、図書館費でございますが、この経費は市民の読書環境を整備し、生涯学習の場として施設の維持管理に要する経費でございます。予算計上額は6,760万6,000円で、その主なものといたしましては子供の読書推進のための児童書の充実を含む図書購入費のほか、雇用賃金、電算による蔵書管理システム保守、施設の維持管理費として修繕料や建物総合管理業務委託に要する経費等を計上いたしております。

 次にスポーツ振興課所管としまして196ページの項6、保健体育費、目1、保健体育総務費でございますが、これは市民がスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上を目的としたスポーツ振興事業や、屋外体育施設の維持管理に要する経費でございます。予算計上額は7,458万4,000円で、その主なものといたしましてはスポーツ推進員の報酬、小中学校体育施設の解放事業や屋外体育施設の環境整備を図るための修繕料並びに維持管理費としての屋外体育施設総合管理業務委託、草刈り業務委託に要する経費のほか、ニュースポーツ普及事業及び市民マラソン大会事業や藤井寺市体育協会事業補助金を計上いたしております。

 最後に198ページの目2、市民総合体育館費の7,763万5,000円は、市民総合体育館及び市民プールの維持管理運営に要する経費でございます。その主なものといたしましては、体育館を常に良好な環境で維持し、屋外体育施設同様に安全、安心に利用いただき、市民総合体育館の円滑な運営をするための建物総合管理業務委託及び市民プール管理委託などに要する経費を計上いたしております。

 また、平成26年度における新規事業といたしまして、津堂市民野球場バックネット安全ラバー改修、船橋河川敷手すり設置、大和川河川敷野球場バックネット改修、市民総合体育館非常用発電機関連改修、プール関連施設改修の経費等でございます。

 また、スポーツ振興くじ助成金を活用し、少年用サッカーゴール二対を入れかえしようとするものです。

 以上、簡単ではございますが教育部所管の予算説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。



○清久功委員長 

 ご苦労さんでございました。

 以上で、説明が終わりました。

 したがって、本日予定の議事はこれで終了いたしました。

 次回は、19日午前10時より委員会を開会いたしますのでよろしくお願いいたします。

 それでは、本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さんでございました。

          午後2時38分 散会

藤井寺市議会委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

   藤井寺市議会

   予算特別委員会 委員長